老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

我们几个月的安保费没计提,我这样直接做一笔支付了可行,要不要中间搞个应付账款过渡下[Image:{E36BAF08-726A-0C01-2CA4-3817F73473C0}.png]
答: 您好,您这是一直有网来吗,一直有往来的话,为了反应这个单位往来全貌,最好是通过应付账款过渡一下,以后对账方便。
我们公司目前是属于异地经营注册地和经营地不在一个城市社保的部分比较复杂,自己公司的员工社保是挂在另一个公司帮我们代缴的而我们自己的公司名下挂了一个非本公司人员在交社保,请问做账要怎么做?1. 本公司员工工资社保正常计提,社保做应付账款——XX公司代缴2. 非本宫员工社保做代收代付款请问有什么问题吗?
答: 我觉得主要的问题是:本公司员工保险让别的单位代收代缴有问题,因为保险单据的发票肯定不能对照我们开,这样税务局查账时扣除就麻烦。非本公司员工社保代收代付都是往来户平了就行,问题不大
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
工业,车间人员伙食费怎么出?伙食是承包给别人的,所以计提时候需要做应付账款?11月伙食,12月才给承包商
答: 你好,计提,借:生产成本-福利费 贷:其他应付款,付款,借:其他应付款 贷:现金或银行存款








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