增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息

相似问题
最新问题
老师,您好,建筑公司收到一张劳务发票,银行已支付,做账是借:“工程施工-合同成本”贷:应付账款 ,支付款,借:应付账款 贷:银行存款 ,那应该如何结转?工程结算分录应该是要做?
建筑施工企业,有一笔应付账款有尾数2000块不再支付,做账的时候是怎么做?之前每次支付的时候是做借:应付账款 贷:银行存款,和这个公司结算的时候是做借:工程施工-合同成本 贷:应付账款
工程成本:借:工程施工 贷:其他应付款 工程收入:借:应收账款 贷:工程结算,月底需要结转工程施工和工程结算吗?应该怎样结转,上图中的主营业务收入和成本是哪来的?







粤公网安备 44030502000945号



SEVEN 追问
2018-12-07 10:51
朴老师 解答
2018-12-07 10:51
SEVEN 追问
2018-12-07 10:52
朴老师 解答
2018-12-07 10:53
SEVEN 追问
2018-12-07 10:55
朴老师 解答
2018-12-07 11:06