老师,您好,建筑公司收到一张劳务发票,银行已支付,做账是借:“工程施工-合同成本”贷:应付账款 ,支付款,借:应付账款 贷:银行存款 ,那应该如何结转?工程结算分录应该是要做?

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于2019-05-13 10:39 发布 2021次浏览
- 送心意
叮当老师
职称: 税务师,初级会计师,建筑业
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结转时借:主营业务成本 贷:工程施工 ,工程结算科目在开具发票时,借:应收账款/银行存款 贷:工程结算 、销项税额
2019-05-13 10:56:31
你好,你的分录 借:预付账款 贷:银行存款
借 :工程施工人工费 贷:预付账款
2019-04-01 11:24:33
你好
当月做了收入的可以的
2020-07-06 11:49:56
你好,把应付账款的余额转入。工程施工就可以。
2019-03-15 09:35:12
直接可以减少工程施工成本2000元。
2022-02-25 16:31:38
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