送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-12-06 13:26

其他应收款的借贷方发生额怎么不一致?

李娅楠 追问

2018-12-06 13:29

老师其他应收款应该分开写的,一个是单位员工的个人承担的从工资扣,还有2个是老板亲戚挂到我们公司的,这个钱全部个人承担,我们交了后他们每个季度结一次会把这钱打到公司账户的

方亮老师 解答

2018-12-06 13:29

分录正确。祝您工作愉快!

上传图片  
相关问题讨论
你好!可以这样处理
2024-05-16 16:53:47
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-10-17 09:10:47
 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2023-10-18 09:27:34
您好 几天工资和社保的分录  不对
2022-02-20 16:42:18
你好,他计提的时候做了管理费用的吗?如果是的话,现在充管理费用可以的,软件做账的,把它放到借方负数
2023-03-30 08:43:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...