老师,您帮我看看我计提社保、工资,及发放的分录对吗?合理吗?

李娅楠
于2018-12-06 13:24 发布 683次浏览

- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-12-06 13:26
其他应收款的借贷方发生额怎么不一致?
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你好!可以这样处理
2024-05-16 16:53:47
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022-10-17 09:10:47
你好同学:
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2023-10-18 09:27:34
您好
几天工资和社保的分录 不对
2022-02-20 16:42:18
你好,他计提的时候做了管理费用的吗?如果是的话,现在充管理费用可以的,软件做账的,把它放到借方负数
2023-03-30 08:43:41
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李娅楠 追问
2018-12-06 13:29
方亮老师 解答
2018-12-06 13:29