2018年11月预收了承租方2019年1月-6月的房租,并给对方开取了发票,应该怎么做账啊?

李欣镁
于2018-12-05 18:17 发布 1418次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-12-05 18:22
你好!
借:银行存款
贷:递延收益(或预收账款)
应交税费-应交增值税
相关问题讨论
你好!
借:银行存款
贷:递延收益(或预收账款)
应交税费-应交增值税
2018-12-05 18:22:14
收到货款
借:银行存款100000
贷:预收账款100000
2019-01-06 21:05:44
你好,之前怎么做的账务处理?
2024-01-30 15:53:13
你好,这个发票是开错吗?
2022-01-12 12:03:11
你好,11月分需要的借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊一个月的借管理费用贷预付账款。
2022-01-19 13:44:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



李欣镁 追问
2018-12-05 18:23
蒋飞老师 解答
2018-12-05 18:31
蒋飞老师 解答
2018-12-05 18:32
蒋飞老师 解答
2018-12-05 18:33
李欣镁 追问
2018-12-05 18:33
蒋飞老师 解答
2018-12-05 18:33
李欣镁 追问
2018-12-05 18:34
李欣镁 追问
2018-12-05 18:35
蒋飞老师 解答
2018-12-05 18:41
蒋飞老师 解答
2018-12-05 18:42
李欣镁 追问
2018-12-05 18:42
蒋飞老师 解答
2018-12-05 18:44