送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-12-05 17:21

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税   50
贷;应交税费-未交增值税   50

Hedy 追问

2018-12-05 17:24

我进项大呀!

方亮老师 解答

2018-12-05 17:31

抱歉,老师错把销项看成了100元,如果进项税额大于销项税额是不用编制分录的, 只有销项税额大于进项税额的情况下才编制老师写的分录。

Hedy 追问

2018-12-05 18:11

好的,谢谢老师!销项税小于进项税我不用做账务处理是吗?
我想问这样我看科目余额 应交增值税是不是就是我留抵的金额,假设都认证了的情况下

方亮老师 解答

2018-12-05 19:59

销项税小于进项税不用做账务处理。是留抵的金额。

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相关问题讨论
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50 贷;应交税费-未交增值税 50
2018-12-05 17:21:55
你之前留底税额转到转出未交增值税下面去么。,没有做话,那现在就做借销项税额3278.76贷进项税额1041.86 转出未交增值税3278.76-1041.86
2019-08-21 15:49:32
你好,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 400 贷:应交税费-未交增值税400 借:应交税费-未交增值税400 贷:银行存款390 其他收益10
2020-06-09 10:26:23
请问2021年1月至8月的进项税,记账时候一直都没有做这个分录,导致目前记账的进项税余额比较大,这个余额可以一次性在12月做这个分录吗? 借:应交税费-增值税-进项(1-8月累计数) 贷:应交税费-增值税-待认证进项(1-8月累计数)
2022-01-13 16:47:15
行,上期留抵300,这个在哪个科目里面?
2021-06-15 10:29:15
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