老师,我想问下有关增值税的问题,11月进项税100元已认证,销项税 50元,月底有关增值税的会计分录怎么写?
Hedy
于2018-12-05 16:56 发布 612次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-12-05 17:21
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50
贷;应交税费-未交增值税 50
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借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50
贷;应交税费-未交增值税 50
2018-12-05 17:21:55

你之前留底税额转到转出未交增值税下面去么。,没有做话,那现在就做借销项税额3278.76贷进项税额1041.86 转出未交增值税3278.76-1041.86
2019-08-21 15:49:32

你好,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 400 贷:应交税费-未交增值税400
借:应交税费-未交增值税400 贷:银行存款390 其他收益10
2020-06-09 10:26:23

请问2021年1月至8月的进项税,记账时候一直都没有做这个分录,导致目前记账的进项税余额比较大,这个余额可以一次性在12月做这个分录吗?
借:应交税费-增值税-进项(1-8月累计数)
贷:应交税费-增值税-待认证进项(1-8月累计数)
2022-01-13 16:47:15

行,上期留抵300,这个在哪个科目里面?
2021-06-15 10:29:15
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