送心意

文老师

职称中级职称

2020-02-20 17:16

您好,不好意思,刚才时间没有来的及,您最好是问题一个一个的问,我们回复问题的时间只有5分钟。
5,您本月入账了吗,没有入账的话可以退给对方,红字发票也不要,直接用正确的发票入账。
6,预交税款的时候,借应交税费--应交增值税(预交税款)贷银行存款,确认收入的时候,可以销项抵减这预缴的税款,按实际应交的增值税结转到应交税费--未交增值税。
6

*^_^* 追问

2020-02-20 17:24

老师我就想让你给提供详细的借贷分录,不是句子一样的说出来

文老师 解答

2020-02-20 17:39

不好意思,主要当时是因为时间来不及,您可以一个一个的问的,要不然来不及打字的,只能简要说明的。
7,您的分录按月结转的话,年末就不需要单独再做账务处理的
8,9建议您最好是专门学习一下关于增值税的课程,https://www.acc5.com/course/course_499.html

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您好,不好意思,刚才时间没有来的及,您最好是问题一个一个的问,我们回复问题的时间只有5分钟。 5,您本月入账了吗,没有入账的话可以退给对方,红字发票也不要,直接用正确的发票入账。 6,预交税款的时候,借应交税费--应交增值税(预交税款)贷银行存款,确认收入的时候,可以销项抵减这预缴的税款,按实际应交的增值税结转到应交税费--未交增值税。 6
2020-02-20 17:16:03
您好,1借进项税额,结转借转出未交增值税贷进项税额 2,贷销项税额,,结转借销项税额贷转出未交增值税,借转出未交增值税贷应交税费--未交增值税 3,上面1和2的合计分录 4,最后转出未交增值税在借方,就不需要处理了
2020-02-20 15:48:23
你好,借;银行存款 贷;应交税费
2019-06-27 09:23:48
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-07-01 10:51:22
你好 原来分录 不变,金额负数
2020-07-13 17:47:35
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