老师您好!供应商10月给我公司开的发票把我公司名字开错,在11月份同时开了销项负数发票和正确的发票,请问我做分录是不是就把10月的分录冲红,然后做一个正数分录?另外发票联我是直接就作为正常发票票据放在凭证里还是单独放在一边备查呢?
赵君
于2018-12-05 15:01 发布 600次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

1、是的,要把10月份的发票冲红,再做一遍分录
2、正常作为凭证附件了。
2018-12-05 15:03:01

借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
2017-06-22 15:38:09

你好,最好退货和销货分开
2020-04-12 22:03:18

你好,之前是借库存商品贷应付账款嘛,现在借应付账款贷库存商品。
2021-09-23 15:25:13

你好,收到供应商开出的销项负数发票,账务处理是
借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-08-16 16:59:48
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