送心意

窦老师

职称中级会计师,税务师

2018-12-03 16:53

你好同学。分录如下:
借:销售费用100
    贷:银行存款95
          营业外收入 5 (财务费用 5)

静静地、聼 追问

2018-12-03 17:49

借:长期待摊费用100
贷:银行存款95
营业外收入 5 (财务费用 5) 这样可以吗

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相关问题讨论
您好,按照照实际支付的1000元入账就行了。
2024-04-25 13:57:06
这种情况应该按实际支付金额开票,建议退回开票方重新开具。
2022-03-15 15:58:18
可以以福利费的名义入账。
2018-09-14 11:41:59
你好,可以的,只按95%做费用支出
2020-06-22 16:42:45
首先,按照实际支付金额16万在应付账款科目上做借方,在银行存款科目上做贷方,记录付款;其次,按照开票金额15万,在固定资产科目上做贷方,在应付账款科目上做借方,记录发票的收入;第三,在多出的1万元上,做凭证,在主营业务收入科目上做借方,在应付账款科目上做贷方,记录因发票金额超出实付金额而多出来的1万元收入。
2023-03-06 15:31:49
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