送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-12-01 18:45

徐阿富老师 解答

2018-12-01 18:46

你好,是开进来的发票?可以借管理费用或销售费用  借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款或库存现金或其他应付款   手续费是借财务费用――手续费  贷银行存款

大耳朵图图 追问

2018-12-01 18:48

是开进来的进项票没认证

徐阿富老师 解答

2018-12-01 18:52

你好,认证了是进项税额,如果不认证可以是待认证进项税额的子目

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2018-12-01 18:56

老师那就是借库存商品,应交税费增值税~待认证进项,贷方写什么

徐阿富老师 解答

2018-12-01 18:58

你好,没有付款的贷其他应付款或者应付账款

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2018-12-01 19:08

有银行回单,但是金额不一样

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2018-12-01 19:21

老师抵扣税额那个分录怎么写

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2018-12-01 19:44

老师在吗

徐阿富老师 解答

2018-12-01 21:09

你好,1银行回单金额不一样,差额部分可以做其他应付款  2你说的抵扣分录是指先通过待认证,再认证抵扣的分录?借应交税费(进项税额)  贷:应交税费(待认证进项税额)

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2018-12-01 21:27

老师刚接手一般纳税人怎么查他之前账务没问题呢?

徐阿富老师 解答

2018-12-01 21:35

你好,这个题目太大了,谁也答不上,看具体账面才是。

大耳朵图图 追问

2018-12-02 09:01

老师,费用票是不是一年之内能用,一月份就不能用了?

大耳朵图图 追问

2018-12-02 09:02

老师一般纳税人交接都要注意什么呀

徐阿富老师 解答

2018-12-02 11:00

你好,当年的发票在汇算清缴前取得可以在所属期税前列支的

徐阿富老师 解答

2018-12-02 11:01

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你好,是开进来的发票?可以借管理费用或销售费用 借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款或库存现金或其他应付款 手续费是借财务费用――手续费 贷银行存款
2018-12-01 18:46:37
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
正常做就好了,进项入进项,销项入销项,本月销项-上月留底进项-本月进项>0,就要缴纳增值税,计提增值税,如果<0,就不用处理了
2015-11-30 12:30:22
期末留底税300,不需要账务处理
2019-11-13 09:50:52
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-04-23 10:10:11
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