老师我想问下我这个怎么做账,我是一般纳税人,进项有留底。
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于2018-12-01 18:42 发布 530次浏览



- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-12-01 18:45
相关问题讨论

你好,是开进来的发票?可以借管理费用或销售费用 借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款或库存现金或其他应付款 手续费是借财务费用――手续费 贷银行存款
2018-12-01 18:46:37

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

正常做就好了,进项入进项,销项入销项,本月销项-上月留底进项-本月进项>0,就要缴纳增值税,计提增值税,如果<0,就不用处理了
2015-11-30 12:30:22

期末留底税300,不需要账务处理
2019-11-13 09:50:52

月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录;
如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2024-04-23 10:10:11
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