- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-03-14 11:19
你好!份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
相关问题讨论
可以抵扣可以正常抵扣的,你这种情况。
2021-12-15 22:40:58
你好,
是的,
建议按月整理,年底集中装订成册
2020-05-18 15:08:32
你好 收到的发票都要入账
2020-05-12 11:29:40
你好!那你现在借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款等
2019-04-04 15:49:25
直接向普票一样做账就可以。
2022-04-13 14:32:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



会计 追问
2018-03-14 11:23
宋生老师 解答
2018-03-14 11:30