老师好,我是一般纳税人户,上个月有未勾选的进项,也有留底的进项,留底的我就做了转出未交增值税了,一个月又认证抵扣了一部分。然后抵掉销项还有留底。我改怎么做分录。蒙圈
刚刚好
于2022-01-14 11:15 发布 857次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-14 11:17
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
相关问题讨论
同学,你好
嗯嗯,是的
2023-04-22 18:37:21
税金时,通过“应交税费_应交增值税_转出未交增值税”科目将差额转出,并计入“应交税费_未交增值税”科目,以准确反映未交的增值税金额。这样的处理方式符合会计准则和税法规定。
2024-03-14 15:11:43
您好,对的,是这样做的,然后你收到的话,借方银行存款,冲减这个未交增值税
2024-08-06 17:54:07
结转和缴纳是一样的吗
2023-08-12 11:22:40
你好!可以这样做,但是没有要求这样做
2022-05-06 17:08:18
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