单位这个月出现这个问题:因为工伤保险缴费比例调整,单位退回了1154.12元的多缴款,上个月因为调整没有扣款,上月实际产生保险费为1113.3元,这个月实际产生的保险费1068.77元,抵扣了退回的1154.12元,这个月交了1027.95元,分录应该怎么写?
呆呆
于2018-11-28 17:33 发布 794次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-11-28 18:16
社保钱退回社保账户应计为,借其他应收款,贷银行存款
然后剩下的就跟以前一样做
相关问题讨论

社保钱退回社保账户应计为,借其他应收款,贷银行存款
然后剩下的就跟以前一样做
2018-11-28 18:16:27

你退回的1000,实际退到公司账户了吗
2018-11-28 16:52:55

您好,那就是应该下月职工少扣12元
2019-01-29 14:58:46

知道可抵金额时直接做:其他应收款-工伤可抵金额
贷:管理费用-社保费,缴纳的时候把差额的部分冲了其他应收款-工伤可抵金额
2019-03-12 11:56:21

你把你原来的编制的凭证发我
2024-07-09 08:44:05
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呆呆 追问
2018-11-29 08:18
朴老师 解答
2018-11-29 09:52