老师请问下,也是关于租金问题的,我可以在年头先支付全年租金相关分录 借预付账款-租金 贷银行/现金,然后在每月进行摊销分录借管理费用-租金 预付账款-租金,还有一个分录是每月先摊销,年底再支付分录借管理费用-租金 贷其他应付款-租金 ;借其他应付款-租金 贷银行/现金,这两种分录的情况都可以用吧?
秦妤
于2018-11-24 09:39 发布 828次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-11-24 10:01
可以的,这两种处理方式都是可以的
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剩下的作为预付账款就可以了
2019-02-18 13:51:34

还要补充一下 老板垫付钱支付了 但是票还是没有到的分录: 借 ? 贷 ?
2016-07-05 11:44:39

是的,是这样账务处理的
2020-05-12 17:08:25

您好,对的,是这样做的
2020-04-09 21:56:27

你好,如果没有付款的话,不同通过预付账款,直接管理费用,贷其他应付款
2019-11-01 13:31:49
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