送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-05 11:28

其中一个老板垫钱交了7月份以后的电费

西江月 追问

2016-07-05 11:31

我们公司是三个老板合伙的

邹刚得老师 解答

2016-07-05 11:27

你好,具体是什么经济业务

邹刚得老师 解答

2016-07-05 11:31

你好,分录是  借:预付账款        贷;其他应付款

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相关问题讨论
剩下的作为预付账款就可以了
2019-02-18 13:51:34
还要补充一下 老板垫付钱支付了 但是票还是没有到的分录: 借 ? 贷 ?
2016-07-05 11:44:39
你好,计入预付账款
2021-04-20 11:57:50
你好,借其他应付款贷,预付账款他俩对冲一下。
2020-06-27 18:10:49
您好 红冲18和19的发票 借:管理费用 5 借方负数:管理费用 5 【如有进项税,进项税部分也需要调整】
2020-01-11 09:03:19
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