老师,做内帐,3月份有笔不是老板出的钱,我一开始做的时候是这样的:借,管理费用-6.8万,贷:其他应付款-6.8万,我现在要冲这笔钱是:借其他应付款-6.8万,贷:银行存款7.8万,我看到这笔款是公司出的,4月份是2.8万,5月份是4万,那公司实际支付的时候,是不是借:管理费用-2万,贷:银行存款-2万,5月份也是这样做,对吗?
Double No
于2018-11-19 11:41 发布 506次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-11-19 11:48
你好,6.8万是单位支付的吗?借管理费用贷银存6.8,之前的分录不变金额是负数
相关问题讨论

你好,6.8万是单位支付的吗?借管理费用贷银存6.8,之前的分录不变金额是负数
2018-11-19 11:48:31

您好!借其他应付款 贷银行存款等。分2次做
2018-11-19 14:35:42

你好,红冲其他应付款,借其他应付款贷银存,后面支付的也是装修费吗?单位支付的吗
2018-11-27 20:45:09

你好,那6.8万是谁付的?这个和摊销没有关系。
2019-05-07 17:34:37

不是老板的钱,你开始做账的时候,借,管理费用_开办费 17.8 贷,其他应付款_老板 11 其他应付款_XX公司 6.8 冲的时候,还给谁就冲谁的账
2019-05-08 09:40:44
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Double No 追问
2018-11-19 11:54
郭老师 解答
2018-11-19 11:55