老师你好有一笔分录7月份是接:管理费用 20万 贷:银行存款20万,但是这笔分录有问题,10月份的时候调账了 正确的应该是借:其他应收款20万,贷:银行存款20万;那我7月份错误的分录怎么写,是写借:管理费用-20贷:银行存款-20么? 但是我的利润表管理费用变成了负数这样是不是错了
安详的小蝴蝶
于2019-11-12 16:53 发布 849次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-12 16:54
你好
7月份,借:管理费用 20万 贷:银行存款20万
正确的应该是借:其他应收款20万,贷:银行存款20万
那就这样做调整分录就是了,借;其他应收款20万,贷;管理费用20万
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你好同学,仅供参考:
差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。
希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-03-01 17:05:14

你好!这个属于费用会计处理,
2021-12-17 06:53:31

借银行存款贷,其他应收款。
2021-11-24 11:04:23

你好,分录没有错,就是这样做
2021-06-16 00:05:39

借其他应收款1万贷银行存款。
2021-05-24 13:18:58
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安详的小蝴蝶 追问
2019-11-12 17:31
邹老师 解答
2019-11-12 17:33