老师你好有一笔分录7月份是接:管理费用 20万 贷:银行存款20万,但是这笔分录有问题,10月份的时候调账了 正确的应该是借:其他应收款20万,贷:银行存款20万;那我7月份错误的分录怎么写,是写借:管理费用-20贷:银行存款-20么? 但是我的利润表管理费用变成了负数这样是不是错了
安详的小蝴蝶
于2019-11-12 16:53 发布 828次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-12 16:54
你好
7月份,借:管理费用 20万 贷:银行存款20万
正确的应该是借:其他应收款20万,贷:银行存款20万
那就这样做调整分录就是了,借;其他应收款20万,贷;管理费用20万
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您好
借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
上交的时候
借:应付职工薪酬-单位社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
2022-04-05 10:50:42

你好,这个并没有明确的标准,你们单位内部的规定就行。
2021-12-17 07:21:43

你好!内账还是外账?一套账吗?
2021-06-26 22:28:04

你好 建议应付职工薪酬科目过一下
2020-06-08 10:10:03

不需要计提就可以,按你们实际需要交去做账就可以,你这个要是计提,那这个后续借管理费用 贷营业外收入,没有必要做 还有需要按下面这个做,你那个写不对,
2020-05-16 10:20:31
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安详的小蝴蝶 追问
2019-11-12 17:31
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2019-11-12 17:33