3月份做内帐的时候,有笔款:借:管理费用6.8万,贷:其他应付款-老板6.8万,做错了,应该是要公司出的钱,这样我要怎么样冲掉这笔款啊,可以做个分录吗?6.8万是4-5月份分2笔款付的,一笔是2万,一笔是4.8万

Double No
于2018-11-19 14:34 发布 553次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-11-19 14:35
您好!借其他应付款 贷银行存款等。分2次做
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您好!借其他应付款 贷银行存款等。分2次做
2018-11-19 14:35:42
你好,6.8万是单位支付的吗?借管理费用贷银存6.8,之前的分录不变金额是负数
2018-11-19 11:48:31
你好,红冲其他应付款,借其他应付款贷银存,后面支付的也是装修费吗?单位支付的吗
2018-11-27 20:45:09
你好,那6.8万是谁付的?这个和摊销没有关系。
2019-05-07 17:34:37
不是老板的钱,你开始做账的时候,借,管理费用_开办费 17.8 贷,其他应付款_老板 11 其他应付款_XX公司 6.8 冲的时候,还给谁就冲谁的账
2019-05-08 09:40:44
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2018-11-19 14:46
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2018-11-19 14:47