会计公司2018年初接手一家企业账,期初余额有其他应收款A,现在要调账,把A的账调平,要怎么调啊?
白雪公主
于2018-11-16 10:06 发布 685次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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如果这个其他应收A没有往来款可以对冲 那就用营业外支出调平
借:营业外支出
贷:其他应收款——A
2018-11-16 10:09:57

同学,你好,如果应收账款期初余额是负数,就表示是预收账款,借:应收账款 10万 贷:预收账款 10万
2018-08-09 10:05:09

您好
请问应付账款余额在借方还是贷方
2019-01-18 14:45:09

你好,为什么会存在差异?差异的原因是?这个要找出来的
2024-05-14 10:42:52

同学您好,首先,我们捋顺一下关系,您说
1、其他应收款-法人,贷方有50万,
2、会计调张,把账调平,是不是
借:其他应收款-法人 50
贷:库存现金50
3、“”然后2023年借方公司还款到这个账户“”这句话是啥意思,公司支付50万给法人?
借:其他应收款-法人 50
贷:库存现金50
这不是变成其他应收款借方余额了?
您看着业务流程是不是这样的?或者您在描述清晰一下
2024-05-17 15:30:23
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