送心意

刘新财老师

职称,注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-08-09 10:05

同学,你好,如果应收账款期初余额是负数,就表示是预收账款,借:应收账款  10万  贷:预收账款  10万

Julian 追问

2018-08-09 10:32

那不是期初余额,是实际业务发生造成的,那应该怎么调整呢

刘新财老师 解答

2018-08-09 10:34

同学,你好,一样的调法,就是上面的分录

Julian 追问

2018-08-09 11:54

不需要票吗?要有票才能调的吧

刘新财老师 解答

2018-08-09 11:55

这个又不涉及费用,只是科目之间的调整,不需要发票

Julian 追问

2018-08-09 11:57

……

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相关问题讨论
同学,你好,如果应收账款期初余额是负数,就表示是预收账款,借:应收账款 10万 贷:预收账款 10万
2018-08-09 10:05:09
您好,建议使用实收资本,或者利润分配-未分配利润科目来调平吧。
2018-11-29 00:04:31
因为贷方余额,就是借方的-9000啊
2020-12-07 17:07:26
你好 ,借其他应付款 贷其他应收款
2021-11-01 12:27:58
那你没有录入应收的话,应该还有一个其他科目没有录入这个样子,你之前这两个科目你现在用分录调一下。
2021-03-13 15:58:49
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