有一个客户期初建账的时候,应收账款的期初余额就是负10万,他现在要我调平,该怎么调呢?
Julian
于2018-08-09 10:02 发布 1947次浏览
- 送心意
刘新财老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,初级会计师
2018-08-09 10:05
同学,你好,如果应收账款期初余额是负数,就表示是预收账款,借:应收账款 10万 贷:预收账款 10万
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同学,你好,如果应收账款期初余额是负数,就表示是预收账款,借:应收账款 10万 贷:预收账款 10万
2018-08-09 10:05:09

您好,建议使用实收资本,或者利润分配-未分配利润科目来调平吧。
2018-11-29 00:04:31

因为贷方余额,就是借方的-9000啊
2020-12-07 17:07:26

你好 ,借其他应付款 贷其他应收款
2021-11-01 12:27:58

那你没有录入应收的话,应该还有一个其他科目没有录入这个样子,你之前这两个科目你现在用分录调一下。
2021-03-13 15:58:49
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