情况:我公司是专卖虚拟卡的,为实体商家服务(中医馆, 问
在假设积分无实质商品兑换成本(变动成本为 0),且每张卡销售按 5000 元确认收入的前提下,每月固定成本 115000 元,盈亏平衡点为每月需销售 23 张卡(115000÷5000=23) 答
老师:个人借款给公司能开资金利息的发票吗姐?企业 问
您好,可以的,去税务局代开就可以,企业间的借款也可以开 答
老师,这个月取得的固定资产,要下月才能折旧入成本 问
是的,就是那样子的哈 答
老师好 新开的酒店 前期购买的床 电视剧 床单 被 问
大件的电器,家具计入固定资产,床单 被套计入周转物资-低值易耗品 答
冲红以前年度的发票,怎么做账 问
你好,这个要看具体是什么业务的发票。要看之前发票如何做的账 答

,在7月份做进项退税的时候,不小心选成了抵扣进项,但是在当月报表上,我们又把进项做在附表二的待抵扣一栏,这种情况是否需要红冲重新认证发票?
答: 不能抵扣的需要转出的
6月进项税票到期了,在上个月的时候我给认证了,在填写申报表附列表二时,我未做修改,当月也没有开销项税,在一般纳税申报表中显示的是待抵扣进项税额,在7月份的时候我开了11%的税,现在进项税大于销项税,但是进项不全是用在这个项目上,我只想抵一部分这种情况怎么办
答: 你好,需要按一定比例做进项税额转出处理
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我在申报2月份的增值税填附表二进项税,数据是我在1月份就把发票入到1月份了的,1月份的分录是待抵扣进项税,那在3月份申报2月份的增值税,在3月份才勾选认证了的,,那我是填在上面的申报抵扣进项税还是填在待抵扣进项税呢?
答: 不是,需要填写,本期认证本期申报抵扣2栏才可以,不是辅导期不能填写待抵扣,
出纳6月份认证了发票,在7月初报增值税的时候有一部分没有抵扣 ,出现这种情况现在该怎么处理呀 公司做账把该进项税做的7月抵扣 但是发票是在6月份认证了
老师。请问。我7月进项发票 做账啦。但是报税没有勾选进项。也没有抵扣进项。我现在八月份想抵扣这个进项。能在9月把7月份账上分录红冲。然后9月份来抵扣吗。
10月不含税收入是负数,10月份认证了3张进项发票,针对这种情况,增值税附表二,待抵扣进项税额需要填吗?认证的这三张发票属于本期待抵扣发票吗?
你好,老师。9月份有张进项发票认证抵扣了,在10月份红冲了这张进项发票,重新又开了一张正确的进项发票给来,10月申报增值税表的时候做了进项转出,请问这时候的会计分录怎么做呢?
当月未开票,但当月进行勾选认证进项税票,填写表二的时候应该如何填写?系统已自动提取数据,在本期认证相符本期申报抵扣那栏,但是相让此进项税额进行留抵,是不是要在待抵扣进项税那栏填写数据呀,


杨晓拔 追问
2018-11-15 16:32