3月份凭证做错了,有个钱不是老板出的,我做成是老板给的钱,借管理费用-办公费,贷:其他应付款-老板,现在我不想在3月份删掉凭证,直接在4月份冲这个,要怎么样做分录啊?
Double No
于2018-11-14 10:31 发布 530次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-11-14 10:32
如果实际公司支付
借:其他应付款——老板
贷:银行存款
相关问题讨论

如果实际公司支付
借:其他应付款——老板
贷:银行存款
2018-11-14 10:32:44

您好!借其他应付款 贷银行存款等。分2次做
2018-11-19 14:35:42

你好,红冲其他应付款,借其他应付款贷银存,后面支付的也是装修费吗?单位支付的吗
2018-11-27 20:45:09

你好,你再做一笔发生的就是了(计提)
2016-07-09 14:11:14

你好,6.8万是单位支付的吗?借管理费用贷银存6.8,之前的分录不变金额是负数
2018-11-19 11:48:31
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2018-11-14 10:35
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2018-11-14 14:39