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迎风
于2018-11-12 11:58 发布 1120次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-11-12 11:59
您要把本期进项税额和销项税额的数字告诉一下
迎风 追问
2018-11-12 12:01
销项税额=¥125,131.04 进项税额=¥118,294.80
张艳老师 解答
2018-11-12 12:04
借:应交税费--应交增值税(销项税额)125131.04 应交税费--应交增值税(进项税额转出)171.44 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)118294.8 应交税费--应交增值税(减免税额)280 应交税费--应交增值税(转出未交增值税)6727.68借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)6727.68 贷:应交税费--未交增值税6727.68
2018-11-12 12:16
谢谢老师!老师,还想请问一下,有一个减免税款330元是去年的账之前的会计没有结转,可以在今年更正结转吗?
2018-11-12 12:21
您的意思账上还有应交税费-应交增值税(减免税款)330吗?
2018-11-12 12:24
是的,老师。这个330是去年抵扣的,但会计没有结转,所以减免税款还有余额330.
2018-11-12 12:26
那去年年底有没有做增值税结转分录呢?
2018-11-12 13:35
找了一下凭证,没有看到结转增值税。去年年底的时候进项有借方有余额。
2018-11-12 14:31
那就今年年底的时,做统一的结转分录就行了。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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