送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-11-12 11:59

您要把本期进项税额和销项税额的数字告诉一下

迎风 追问

2018-11-12 12:01

销项税额=¥125,131.04  进项税额=¥118,294.80

张艳老师 解答

2018-11-12 12:04

借:应交税费--应交增值税(销项税额)125131.04
       应交税费--应交增值税(进项税额转出)171.44
    贷:应交税费--应交增值税(进项税额)118294.8
           应交税费--应交增值税(减免税额)280
            应交税费--应交增值税(转出未交增值税)6727.68
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)6727.68
      贷:应交税费--未交增值税6727.68

迎风 追问

2018-11-12 12:16

谢谢老师!
老师,还想请问一下,有一个减免税款330元是去年的账之前的会计没有结转,可以在今年更正结转吗?

张艳老师 解答

2018-11-12 12:21

您的意思账上还有应交税费-应交增值税(减免税款)330吗?

迎风 追问

2018-11-12 12:24

是的,老师。这个330是去年抵扣的,但会计没有结转,所以减免税款还有余额330.

张艳老师 解答

2018-11-12 12:26

那去年年底有没有做增值税结转分录呢?

迎风 追问

2018-11-12 13:35

找了一下凭证,没有看到结转增值税。去年年底的时候进项有借方有余额。

张艳老师 解答

2018-11-12 14:31

那就今年年底的时,做统一的结转分录就行了。

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