劳务派遣A公司派遣到B公司工作,B公司和CD公司为合 问
你好,可计入 管理费用-劳务费 答
老师,年末结转本年利润: 借:本年利润 问
您好,不用,这个计提了盈余公积就可以 答
老师,请问公司的直播公演出证代办费计入什么科目? 问
您好,这个计入管理费用-服务费就可以 答
老师,如果想咨询员工仲裁问题 是咨询劳动局那边吗 问
是的,是咨询劳动局 答
当月进项税额大于销项税额怎么处理? 问
您好,这个不用做账务处理,留底申报就可以 答

预缴增值税要怎么做, 分录是借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 ,同时同月如果开具销项发票,当月应交增值税数据那些应该怎么处理啊??!
答: 应交税费=销项税-进项税-留底税额
我想问问预缴增值税要怎么做, 分录是借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 ,同时同月如果开具销项发票,当月应交增值税数据那些应该怎么处理啊?
答: 你好!那些数据正常计算和做分录,计算缴纳增值税时减掉预缴的,月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,2月预收账款贷:应交税费--应交增值税--销项税 月末结转:借:应交税费--应交增值税--销项税 贷:应交税费--未缴增值税 3月缴税:借:应交税费--已交税金 贷:银行存款。老师这样做对吗?8月我们才开这个预收账款的发票,应该怎么做分录?
答: 可以这么做的! 我们一般处理是,没开票就不确认收入,收到款,借银行 贷预收,开票时,借:预收 贷主营业务收入 应交税费-销





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