老师,2月预收账款贷:应交税费--应交增值税--销项税 月末结转:借:应交税费--应交增值税--销项税 贷:应交税费--未缴增值税 3月缴税:借:应交税费--已交税金 贷:银行存款。老师这样做对吗?8月我们才开这个预收账款的发票,应该怎么做分录?
佳
于2018-10-17 10:24 发布 735次浏览
- 送心意
答疑-李老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-10-17 10:29
可以这么做的! 我们一般处理是,没开票就不确认收入,收到款,借银行 贷预收,开票时,借:预收 贷主营业务收入 应交税费-销
相关问题讨论

您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10

你好,你是一般纳税人,选择第一个。
2022-03-11 14:42:22

小规模做借应交税费-应交增值税 贷银行存款 一般纳税人按下面处理。
2018-12-29 16:49:04

您好,如果是缴纳当月的增值税是这样做,如果是缴纳上月的增值税借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
2019-03-28 17:46:40

你好,是一般纳税人预交税款?
2018-02-24 10:31:15
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