我想问问预缴增值税要怎么做, 分录是借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 ,同时同月如果开具销项发票,当月应交增值税数据那些应该怎么处理啊?
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于2018-11-11 12:54 发布 753次浏览
- 送心意
肖老师
职称: 中级会计师
2018-11-11 12:56
你好!那些数据正常计算和做分录,计算缴纳增值税时减掉预缴的,月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目,
借记:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——预交增值税
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