送心意

林老师

职称会计师

2015-12-04 10:58

8月份我司给甲方开具了 增值税专用发票,因为员工失误 发票一直没寄给甲方。12月份甲方向我司索取发票 请问现在我司发票冲红需要怎么走流程~ 谢谢!

林老师 解答

2015-12-04 11:04

红字发票(负数发票)开具方法: 
方法一:
1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,
然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 
2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。 
方法二:
1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,
然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。 
方法三:
1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”
通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。 
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。 
3、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”
——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击
“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可

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