1.本月用银行付了一笔货款,没收到票。怎么做分录?2.然后本月开票销售出去了,怎么做分录?

ding????
于2018-11-07 11:20 发布 662次浏览
- 送心意
安老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-11-07 11:35
1银行收款 ,借:预付账款 贷:银行存款 2、本月开票销售 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税销项税
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2018-11-07 11:35:33
同学您好,红冲暂估,借以前年度损益调整负数贷应付账款——暂估
然后借以前年度损益调整 应交税费——应交增值税(进项税额)贷预付账款
2021-04-13 20:34:26
你这个成本实际发生了吗
2021-04-13 18:06:23
借;库存商品等科目 贷;预付账款
2017-10-10 15:04:26
你好,10月份付了钱到了货发票没到,正常入账
借:原材料
应交税费增值税
贷:银行存款
然后在发票备查簿里登记差多少金额的发票
11月份不管10月份的,再购入写一样的做分录。
出售时确认收入,结转成本,
借:主营业务成本
贷:原材料
只是要登记发票未到,催客户开发票。
2020-11-30 17:19:59
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