送心意

安老师

职称,中级会计师,初级会计师

2018-11-07 11:35

1银行收款  ,借:预付账款  贷:银行存款     2、本月开票销售     借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税销项税

ding???? 追问

2018-11-07 11:37

没有收到进项发票不用暂估吗?

安老师 解答

2018-11-07 11:41

你没有讲货已到,票未到。

安老师 解答

2018-11-07 11:41

货到票未到才暂估。

ding???? 追问

2018-11-07 11:42

我们是商贸有限公司的,没有实际库存

安老师 解答

2018-11-07 11:55

等于是直接从供应商发货到客户

安老师 解答

2018-11-07 11:55

这样的话不用暂估

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1银行收款 ,借:预付账款 贷:银行存款 2、本月开票销售 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税销项税
2018-11-07 11:35:33
同学您好,红冲暂估,借以前年度损益调整负数贷应付账款——暂估 然后借以前年度损益调整 应交税费——应交增值税(进项税额)贷预付账款
2021-04-13 20:34:26
你这个成本实际发生了吗
2021-04-13 18:06:23
借;库存商品等科目 贷;预付账款
2017-10-10 15:04:26
你好,10月份付了钱到了货发票没到,正常入账 借:原材料 应交税费增值税 贷:银行存款 然后在发票备查簿里登记差多少金额的发票 11月份不管10月份的,再购入写一样的做分录。 出售时确认收入,结转成本, 借:主营业务成本 贷:原材料 只是要登记发票未到,催客户开发票。
2020-11-30 17:19:59
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