八月份付了一笔货款,未收到发票,分录为借预付货款 贷银行存款,然后九月收到发票,该怎么做账呢?
豆沙包Nicole
于2017-10-10 15:01 发布 846次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-10 15:04
借;库存商品等科目 贷;预付账款
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借;库存商品等科目 贷;预付账款
2017-10-10 15:04:26

你好,贷方应当是预收 账款才是的
2018-10-16 16:06:59

同学你好,这样做是正确的。
2021-10-12 17:38:07

您好!是的。就是这样做分录
2017-06-24 10:25:38

你好,因发票未到,付款时借:预付账款7000 贷:银行存款7000,暂估入账,借:库存商品10000 贷:应付账款(暂估)10000,发票来了,红字冲销借:库存商品10000 贷:应付账款(暂估)10000,重新做一张凭证,
2019-01-22 07:18:58
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