公司名称开错了是直接红冲了再重新开具正确的发 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
开 盒饭 发票的税收编码是什么 问
同学,你好 盒饭?你是餐饮吗? 答
请问老师,我们是小型微利企业。2025年利润是300万 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师入库数量下面这一排我点进哪一个能显示全部 问
你是做了筛选,要显示全部 答
老师,1月份收入少报了能作废重新申报么?进项能再多 问
能更正申报,但无法重新勾选了 答

当月开出增值税发票有销项税,没有收到增值税进项税发票,次月不申报销项税,有增值税发票进项税在申报,可以不
答: 不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2017年17%的销项票10月份红冲了。申报增值税时,在哪填列,
答: 您这个要跟你实际开具的正数发票合计填入附表1,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
5月份申报增值税开的销项发票有13%也有16%,申报增值税采集销项发票时我该怎么填呢
答: 将13%的销售发票与16%的销售发票,按专用发票进行分类,按普通发票进行分类,最后汇总计算销售额、税额,进行填列在增值税附表一13%的税率这一行的数据中







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小婵老师 解答
2018-11-03 11:30