请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

5月份申报增值税开的销项发票有13%也有16%,申报增值税采集销项发票时我该怎么填呢
答: 将13%的销售发票与16%的销售发票,按专用发票进行分类,按普通发票进行分类,最后汇总计算销售额、税额,进行填列在增值税附表一13%的税率这一行的数据中
深圳这边的,申报增值税时,销项发票采集时,发票份数我是要填多少份,是填16份,还是15份,还是填13份。
答: 16份的,销项的不需要填写份数的吧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
4月份开增值税发票税率有13%、16%的,5月份申报表16%怎么填写?
答: 16填写在13税率栏里 13的正常填写
我在4月份属期申报增值税的时候,未开票收入是5万, 5月份开具了增值税专用发票5万,(这个发票5万是对应4月份未开票收入5万开的票) 老师,请问我申报5月份属期增值税的时候,这个销项采集该如何填写?
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?




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胡庆艳 追问
2019-05-08 19:53
江老师 解答
2019-05-08 19:53