送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-03 10:35

这个是转到另外专用卡里 不是预付到社保账户上 钱还是在你公司账上  
借:XX 银行(社保户) 
贷:XX银行(公司户) 
这样比较妥当

小米花 追问

2018-11-03 10:38

但是公司基本户和专用卡不是同一家银行

bamboo老师 解答

2018-11-03 10:40

就是因为不是同一张卡 所以做这样的分录  
社保扣费后再做分录 
借:费用等 
      贷:XX 银行(社保户)

小米花 追问

2018-11-03 10:41

嗯,明白了,谢老师

bamboo老师 解答

2018-11-03 10:48

不用谢 满意请给五星好评

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相关问题讨论
这个是转到另外专用卡里 不是预付到社保账户上 钱还是在你公司账上 借:XX 银行(社保户) 贷:XX银行(公司户) 这样比较妥当
2018-11-03 10:35:24
看图            
2017-01-06 14:31:46
你好,不是这样的,计提时,借:管理费用 1018.47 贷:应付职工薪酬-社会保险1018.47,缴社保费时, 借:应付职工薪酬-社会保险1018.47, 其他应付款 363, 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47
2019-04-19 10:01:37
老师,这个工商扣缴的社保卡,把钱存进去,算是直接现金,还是存现以后算银行存款扣缴啊?
2017-01-06 14:38:01
以下全套分录可供您参考。 借:生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 借:应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 贷:银行存款 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2019-01-16 12:37:52
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    是的,就是那样处理就行

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