- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-10-30 19:37
你好,做这个分录并不会导致资产负债表不平啊
比如没有其他业务,就只有这个业务
资产是0,负债是其他应付款余额,未分配利润期末负数,金额就是管理费用发生额
负债+所有者权益也是0啊
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您好,建议1、收入是投保人的投入,要做收入的,2、支付赔保费和管理费用,要做费用处理,不要利润表,也要走损益科目,不做损益科目不合适的。
2019-08-13 22:41:50
同学。你没有发票的你作为预提入账,这是正确的处理。
只是没有发票的费用你不能税前扣除。
纳税时要调增处理。
2019-08-08 21:36:14
您好,以后补账的时候,这个0.01元不用处理了。
2018-02-10 17:09:18
都是实际的,可以的,现在是认缴制,没有收到实收资本不用体现。
2017-01-10 11:01:46
你好,
是的,其他应付款也填上就可以了
2020-07-13 09:48:13
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