老师,您好! 有个客户的公司给5个人买社保,但没有每月都发工资,以前的人做帐,发工资时没有计提个人部分的社保费。 交社保时:借管理费用-社保费 其他应付款 5位 贷:银行存款 导致现在资产负债表里的其他应付款是负数,请问该怎么处理
湖--陆地上聚积的大片水域
于2019-10-18 15:38 发布 731次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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2019-06-20 16:01:42

企业应付款和未分配利润里面,管理费用在利润表里
2018-12-29 12:04:00

你好,你的资产负债表上填其他应付款的数字,未分配利润上填上相应的数据就行的.
2018-01-11 14:47:09

您好,建议1、收入是投保人的投入,要做收入的,2、支付赔保费和管理费用,要做费用处理,不要利润表,也要走损益科目,不做损益科目不合适的。
2019-08-13 22:41:50

同学。你没有发票的你作为预提入账,这是正确的处理。
只是没有发票的费用你不能税前扣除。
纳税时要调增处理。
2019-08-08 21:36:14
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