送心意

肖老师

职称中级会计师

2018-10-29 18:16

你好!借:销售费用(管理费用)-工资  8000  贷:应付职工薪酬 8000  借:应付职工薪酬  8000  贷:银行存款 7500 其他应收款 500  
借:管理费用-社会保险费 1500  其他应收款 500 贷:银行存款 2000

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你好!借:销售费用(管理费用)-工资 8000 贷:应付职工薪酬 8000 借:应付职工薪酬 8000 贷:银行存款 7500 其他应收款 500 借:管理费用-社会保险费 1500 其他应收款 500 贷:银行存款 2000
2018-10-29 18:16:52
你好; 计提工资按 8000元来做 。按应发工资计提的
2021-10-27 14:47:50
借:管理费用 ——工资 贷:应付职工薪酬——工资3500 社保300 借:应付职工薪酬——工资 3500 贷:其他应付款200 银行存款3300
2021-11-09 08:30:46
计提工资时,借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬—工资 2000 发放工资时,借:应付职工薪酬—工资 2000 贷:银行存款 1500 其他应收款—个人住房公积金 500
2018-10-17 11:16:27
你好,你这数据太片面了, 这是工资完整分录,公积金同社保处理。你参考一下 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2018-10-17 15:12:38
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