9月份代开的增值税专用发票,增值税已经交过了,10月份准备去税局红冲,现在申报7-9月的附加税,还需要交这张准备红冲发票的附加税么?
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于2018-10-21 21:14 发布 765次浏览
- 送心意
小张老师
职称: 会计师
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你好,需要交的,因为冲红发票所属期在10月,所以只能在10-12月的申报中体现并减少相应增值税。
2018-10-21 21:22:30

您好, 不可以的,红冲的只能抵扣10月的
2023-10-11 15:37:50

6月份有两张专票需要冲红,那么这两张专用发票增值税和附加税还要申报
2020-07-05 19:31:02

您好!你直接申报就可以了。但是之前交税的要申请退税。
2017-10-09 17:02:40

之前计提的附加税不需要红冲。没有退回。
2023-01-11 14:33:36
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