仓库部门使用的电脑计入什么科目 问
金额大的固定资产,金额小的管理费用、办公费。 答
现在做2024.1的账务,看了一下利润表为什么没有上 问
同学,你们的利润表是财务软件自动生成的吗 答
你好,中医针灸理疗师可以做小儿推拿 贴贴这些吗? 问
您好, 可以的,可以做这些的 答
老师,土地转让金计提和交税的时候怎么做分类啊 问
勤奋努力的学员您好!请参考一下以下分录。 (1)补缴土地出让金时: 借:无形资产 贷:银行存款 (2)取得转让收入时: 借:银行存款 贷:其他业务收入 (3)计提转让环节应缴的增值税及附加税时: 借:其他业务支出 贷:应交税费——应交增值税等 (4)计提应缴土地增值税时: 借:其他业务支出 贷:应交税费——应交土地增值税 (5)结转无形资产成本时: 借:其他业务支出 贷:无形资产 (6)缴纳土地增值税及有关税金时: 借:应交税费——应交土地增值税 ——应交增值税等 贷:银行存款 (7)结转转让成本时: 借:其他业务收入 贷:其他业务支出 (8)结转利润时: 借:其他业务收入 贷:本年利润 答
企业所得税汇算清缴应付所得税为负数可以不申请 问
你好,是的呢可以的呢 答
增值税是季报,附加税是月报,8月代开的发票,9月初已经申报了附加税,9中旬又去税务局作废重开了的,10月还要申报附加税吗,按什么金额呢
答: 你好,金额有变吗?金额无变的话,零申报就可以。
9月份代开的增值税专用发票,增值税已经交过了,10月份准备去税局红冲,现在申报7-9月的附加税,还需要交这张准备红冲发票的附加税么?
答: 你好,需要交的,因为冲红发票所属期在10月,所以只能在10-12月的申报中体现并减少相应增值税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:请问我8月份去税务代开一张专票,8月份已经记账收入,9月份客户说发票不对,需要作废重开,8月份凭证后的记账联因为需要全部上缴税务才能作废,我9月份直接做一笔红冲就可以是吗?代开已经扣税,9月份重开票又扣税,税务说需要10月下旬申请退税,我10月份季报时候怎么处理这个增值税?还需要计提附加费啊?谢谢!小规模季报外账。
答: 9月份直接做一笔红冲 季报的时候附加税不要报这个红冲的附加费