9月代开的专票,10月红冲了。10-12月没开票,就税局代开红冲。现在申报10-12月的增值税,申报表是填写0么?

Ss
于2019-01-09 10:16 发布 707次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-01-09 10:19
你好,10月份红冲的发票,申报表应该写负数吧
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你好,10月份红冲的发票,申报表应该写负数吧
2019-01-09 10:19:24
10月开红字是冲回10-12月的销售额。
2019-01-09 10:43:17
你好,需要交的,因为冲红发票所属期在10月,所以只能在10-12月的申报中体现并减少相应增值税。
2018-10-21 21:22:30
您好, 不可以的,红冲的只能抵扣10月的
2023-10-11 15:37:50
你好,十月份申报的话填写九月份开错的。
2021-11-10 10:12:01
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