- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你没有发放工资,那就只要计提工资了,借:管理费用/销售费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
2018-10-17 15:13:36

你把多扣除的下月发下去就可以,红冲多计提
借其他应收款贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
2019-07-07 20:07:21

按下面这个步骤做就可以,社保这个你们1月是交1月社保吗,那就计提2个月
2019-02-17 09:57:58

你好,就是说这部分钱不需要再支付给员工了,是么?当初支付工资的分录是?
2020-06-11 10:50:13

对于欠发的工资,计入其他应付款处理。
2019-12-26 16:59:18
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