送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-07 20:07

你把多扣除的下月发下去就可以,红冲多计提
借其他应收款贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存

萌萌 追问

2019-07-07 20:09

老师为什么是其他应收款?

萌萌 追问

2019-07-07 20:10

还有红冲掉327,但是报个税的时候报进去的这该怎么办?

萌萌 追问

2019-07-07 20:12

这个月是不是要少报327

郭老师 解答

2019-07-07 20:32

其他应付款也可以的,看你们自己怎么设置的
个人负担的你在报个税扣除啦?那下次可以是0

萌萌 追问

2019-07-07 20:33

就是说6月报个税的时候可以少报327,工资表按照实际的走里面包含327

郭老师 解答

2019-07-07 20:34

是的,工资是按你计提的来申报

萌萌 追问

2019-07-07 20:35

好的,只要个税累计数和工资表一样就可以了,再在不超过5000的情况下

郭老师 解答

2019-07-07 21:24

工资累计数和工资表是一致的

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相关问题讨论
你把多扣除的下月发下去就可以,红冲多计提 借其他应收款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
2019-07-07 20:07:21
按下面这个步骤做就可以,社保这个你们1月是交1月社保吗,那就计提2个月
2019-02-17 09:57:58
您好 请问挂靠人员的社保自己全额承担么
2019-12-13 14:46:30
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资, 贷;银行存款等科目
2019-10-12 09:40:57
你没有发放工资,那就只要计提工资了,借:管理费用/销售费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
2018-10-17 15:13:36
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