送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-10-13 16:05

您好,麻烦您说出具体的错误内容是多记了,还是少记了,才好调整的,否则,不好处理啊,不如这样吧,分录,借:其他应收款-个人社保,正数(少记了),负数(多记了),贷:其他应付款-老板姓名,正数(少记了),负数(多记了)。

秦晴???? 追问

2018-10-13 16:13

为什么对方科目是其他应付款-老板

王雁鸣老师 解答

2018-10-13 16:15

您好,因为调整的需要,否则,记入待处理财产损益,或者利润分配-未分配利润科目都行。使用待处理财产损益,或者利润分配-未分配利润科目,来代替上面的其他应付款-老板姓名。

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您好,麻烦您说出具体的错误内容是多记了,还是少记了,才好调整的,否则,不好处理啊,不如这样吧,分录,借:其他应收款-个人社保,正数(少记了),负数(多记了),贷:其他应付款-老板姓名,正数(少记了),负数(多记了)。
2018-10-13 16:05:48
你好;   你期初改不了; 考虑重新建账 或者做科目 调整 数据的 
2023-05-05 16:34:30
你好 你是多扣了钱吗 ? 你实际这个金额是多少
2020-04-13 20:30:46
您好,现在可以盘点,编制盘点表,做盘盈盘亏处理吧。
2018-08-28 14:07:50
您好,直接做凭证更正进行调整。
2016-10-12 14:17:21
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