- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-10-11 17:07
没有业务,不做凭证也可以结账处理。
相关问题讨论
你好,你有没有结转,账务处理会转入新一个年度
2020-01-23 16:09:04
您好,是可以的,但是不建议的,谢谢
2022-01-06 17:02:30
这样的操作一般是不被允许的。
财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。
如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。
2024-08-20 14:03:59
您好,这个的话是可以的,这10万做到7月的账,这个允许
2024-08-19 11:37:18
您好, 反结账后就是上期的数据了,本期结转的没有了
2024-03-22 11:50:57
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