先借的钱,然后报销的发票正好跟这差0.02分。其他应收款贷方有0.02元,想把它调平,怎么做分录?
EVA
于2018-10-11 09:47 发布 754次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-11 09:50
找个两分钱冲平其他应收款就可以了。
相关问题讨论

找个两分钱冲平其他应收款就可以了。
2018-10-11 09:50:09

您好
调整现在错账的时候
借:其他应收款 借方红字
贷:管理费用 贷方红字
您这样写看看
2019-11-02 12:38:22

您好,是因为什么原因产生的差额?
2020-08-03 18:44:45

你好,同学。
可以合并处理。
可以单独处理都是可以的。
摘要可以写为调整之前遗留尾数
2020-05-14 11:02:20

计入其他应收款核算
2017-05-08 10:45:15
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张艳老师 解答
2018-10-11 09:50