老师好!我有个问题:1.应收账款余额借方有1元,我想把它应怎样做分录;2.应收账款贷方余额有0.03元,想把它调平怎样做分录,请指教,谢谢!
学堂用户_ph754507
于2021-06-29 10:25 发布 997次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-06-29 10:25
你这个应收账款的尾数都不能收回的吗
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首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

您好
应收账款有暂估入账的么?
2019-11-28 15:57:17

如果这个应收账款金额不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以这样处理。
2019-07-01 20:00:46
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