送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-06-06 12:06

可以做调整分录
借管理费用…税费0.02
贷应交税费…应交增值税(销项税额)0.02

乐三 追问

2020-06-06 12:29

那余额还是多0.02?

蒋飞老师 解答

2020-06-06 12:44

是账上多了,还是申报表多了?

乐三 追问

2020-06-06 13:39

是申报表多了

蒋飞老师 解答

2020-06-06 13:43

可以做调整分录
借管理费用…税费0.02
贷应交税费…应交增值税(销项税额)0.02账面增加0.02和申报表保持一致就可以了)

乐三 追问

2020-06-06 13:45

那17年度多出的0.02元我还找原因出来调整吗?

蒋飞老师 解答

2020-06-06 14:08

把上面的分录做在现在就可以了

上传图片  
相关问题讨论
是的,收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-10-07 09:34:58
进项大于销项 月末不用转入未交增值税科目
2022-01-10 17:12:14
您好,您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02
不用清零,只需要把应交税费-应交增值税-销项和应交税费-应交增值税-进项这两个三级科目下的余额清零即可,应交税费-应交增值税-其他三级科目下的余额不需要清零。
2023-03-10 10:59:10
这个你可以清零,这样看得清楚。
2022-04-11 11:59:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...