8月份填的管理费用是0.1,未分配利润-0.1,其他应付款0.1已经上报了,但是9月份客户拿来7月份的发票费用,9月份做账和上报的报表不一样怎么办
小耳朵
于2018-10-09 18:41 发布 763次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积——事业发展基金
2019-05-23 10:08:46

公司一直没有收入,买啥东西都是老板垫钱
这笔账之所以要调出来,是因为我们买办公用品这家店给我们开的这张发票是假发票,当然我们是没有责任的,只是要求我们要把这笔账调出来
2017-12-28 16:12:55

您好
借:库存现金-600000
贷:其他应付款 -600000
做了发放工资账务 请问有没有申报工资薪金个人所得税 后期会实际发放吗
发放工资的时候分录怎么写的
2023-03-09 15:10:44

您好,母子公司形成的损益和往来,在合并层面是需要抵消的 ,希望能够帮助到您,谢谢
2019-09-11 10:53:16

你好,只有一笔费用分录?没有做这笔费用分录之前,未分配利润余额是0吗?
2019-05-29 12:00:05
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