送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-10-07 11:09

那就等到缴费以后再入账。

大眼萌12 追问

2018-10-07 11:11

计入什么科目呀老师,直接计入应付职工薪酬福利费贷记银行存款吗,不用计提吗

岳老师 解答

2018-10-07 17:34

借:成本费用(按照员工岗位) 
贷:应付职工薪酬——职工福利

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相关问题讨论
那就等到缴费以后再入账。
2018-10-07 11:09:47
同学你好 就是其他业务收入和其他业务成本结转之后的利润
2021-02-22 14:52:06
你好!你这个本身是有盈利的还是没有盈利的企业
2019-05-09 13:57:02
计提工资,借:管理费用 6000,贷:应付职工薪酬 6000 发放工资,借:应付职工薪酬 6000,贷:银行存款 5700,管理费用—福利费 300
2020-06-29 18:12:48
那你计提工资的时候应发工资金额是包含伙食费的,然后伙食费
2020-06-28 16:26:13
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