送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-10-06 16:19

你好,本月可以差错更正!(红冲原分录)

雷婷 追问

2018-10-06 16:21

就是做相反分录去冲是不是

老江老师 解答

2018-10-06 16:23

是的,用相同的分录,负数金额

雷婷 追问

2018-10-06 16:27

只要是当年的错误事项都可以直接负数冲掉是吗

老江老师 解答

2018-10-06 16:32

一般情况 是这样的! 
如果是隔年的且形成“重大事项”了,就要用“以前年度损益调整”来处理了

上传图片  
相关问题讨论
你好,本月可以差错更正!(红冲原分录)
2018-10-06 16:19:56
同学您好,红冲暂估,借以前年度损益调整负数贷应付账款——暂估 然后借以前年度损益调整 应交税费——应交增值税(进项税额)贷预付账款
2021-04-13 20:34:26
你这个成本实际发生了吗
2021-04-13 18:06:23
你好,直接计入费用就可以了,如果做了分录直接把发票附在对应的分录后面就行
2020-08-20 17:15:34
您好,就是您已经先暂估入账了是吗,您可以先把暂估对红冲了,然后再安发票的金额入账,已经结转成本,有差额的,那就需要结转补结转成本或冲减多结转的成本
2019-01-28 15:27:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...