- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-10-06 16:19
你好,本月可以差错更正!(红冲原分录)
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你好,本月可以差错更正!(红冲原分录)
2018-10-06 16:19:56

同学您好,红冲暂估,借以前年度损益调整负数贷应付账款——暂估
然后借以前年度损益调整 应交税费——应交增值税(进项税额)贷预付账款
2021-04-13 20:34:26

你这个成本实际发生了吗
2021-04-13 18:06:23

你好,直接计入费用就可以了,如果做了分录直接把发票附在对应的分录后面就行
2020-08-20 17:15:34

您好,就是您已经先暂估入账了是吗,您可以先把暂估对红冲了,然后再安发票的金额入账,已经结转成本,有差额的,那就需要结转补结转成本或冲减多结转的成本
2019-01-28 15:27:15
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