老师,个体户核定征收的话,不需要建账吧 问
您好,核定征收基本上不需要建账的 答
一个金额/0.928改成一个金额/0.925请问是增加几 问
计算公式:(0.928÷0.925−1)×100 结果:涨了约 0.32 个点 答
老师好,我5月份需要将25年度已出口且已退税未收汇 问
不用单独申报,直接和 5 月正常出口退税一起报。 把 25 年度要退回的退税做负数冲减,系统自动正负轧差,差额该补缴就直接在当期缴纳就行。 答
26年中级500题应试班(VIP课) 经济法为什么没有讲 问
同学你好 我问了还没上课哦 答
老师,酒店客房收入和租金收入,填报汇算清缴时选什 问
您好,客房收入属于劳务收入 答


老师,我想问下,预付给供电局的电费,如果企业没有用预付账款这个科目,我看以前做账的时候做的借其他应收款,贷银行存款。我没有想通,为什么要用其他应收款,难道,预付给供电局的电费,后面还要再收回来?
答: 一般都是用预付账款科目的,用其他应收款只是个平账的过渡科目,发票了就冲减其他应收款
比如我这个月收电费2万 我要给电力局预存电费2.5的 后面每个月出电费用了比如2.1万 我这个账务要怎么处理 有老师回复 预存的时候计入其他应收款,用了多少就冲减其他应收款。 预存的时候计入其他应收款,用了多少就冲减其他应收款。
答: 你好,这个是可以的,放在预收里面也可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,生产企业有厂房出租给其他企业,上面装有光伏,电费是生产企业付给电力公司的,然后有挂了借:其他应收款---代付电费,贷:应付账款---电力公司。然后生产企业有开电费发票给其他承租企业,承租企业付电费给生产企业。开票做的是借:应收账款--承租企业单位,贷:其他业务收入。收到电费做的是借:银行存款,贷:应收账款--承租企业单位。那么我想问一下,其他应收款--代付电费这样挂账挂着何时销掉?
答: 借应付账款,电力公司贷其他应收款代付电费,这就不要走代收代付了。




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傻傻兔 追问
2018-09-30 10:38
辜老师 解答
2018-09-30 10:40