送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-28 11:17

您好!是的。你以后打算抵税的时候,借应交税费-应交增值税 贷营业外收入=税收减免。

你军姐 追问

2018-09-28 11:19

知道了,谢谢老师

宋生老师 解答

2018-09-28 11:21

你好!不用客气的了。

你军姐 追问

2018-09-28 11:21

老师这个发票是九月份收到的,我打算在申报九月份报表时就抵扣税金,那做九月份账的时候就可以做会计分录吗?还是放在十月份账里?

宋生老师 解答

2018-09-28 11:26

您好!你9月份份报表就抵扣,那分录就做到9月。

你军姐 追问

2018-09-28 11:28

谢谢老师,祝老师工作愉快!开心每一天

宋生老师 解答

2018-09-28 13:39

你好!不用客气。你也开心。

你军姐 追问

2018-09-28 13:40

谢谢老师

宋生老师 解答

2018-09-28 14:00

你好!不用客气的了。

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相关问题讨论
您好!是的。你以后打算抵税的时候,借应交税费-应交增值税 贷营业外收入=税收减免。
2018-09-28 11:17:12
是的,你冲掉你之前交的分录
2019-10-14 08:42:35
你好! 可以的
2018-12-09 17:03:10
你好,是的,你的理解是正确的
2021-08-04 17:39:32
借:管理费用-会议费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 需要分两笔分录处理
2017-07-26 11:33:39
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